Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
223 |
16/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.717,64 |
2.717,64 |
2.717,64 |
224 |
16/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
9.579,65 |
9.579,65 |
9.579,65 |
1033 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
63,98 |
63,98 |
63,98 |
1362 |
25/02/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
9.512,21 |
9.512,21 |
9.512,21 |
1629 |
11/03/2025 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
61,96 |
61,96 |
61,96 |
2281 |
02/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.530,29 |
4.530,29 |
4.530,29 |
2461 |
11/04/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
819,10 |
819,10 |
819,10 |
3068 |
07/05/2025 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
3075 |
07/05/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
444,09 |
444,09 |
444,09 |
3352 |
21/05/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.637,79 |
1.637,79 |
1.637,79 |
3385 |
22/05/2025 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
3611 |
26/05/2025 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
71,49 |
71,49 |
71,49 |
3621 |
26/05/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
9.469,59 |
9.469,59 |
9.469,59 |
4458 |
27/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.951,01 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
44.074,10 |
39.123,09 |
39.123,09 |
Total |
44.074,10 |
39.123,09 |
39.123,09 |