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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
5969 28/08/2025 BANCO DO BRASIL SA 26,11 26,11 26,11
5975 28/08/2025 AMIRIS DE FATIMA LIRA ME 147,00 147,00 147,00
6023 01/09/2025 GRAFICA LIDER LTDA 684,00 684,00 684,00
6028 01/09/2025 DIONI JUNIOR RIBEIRO 37,00 37,00 37,00
6029 01/09/2025 CLAUDOMIRO SCHMIDT 37,00 37,00 37,00
6054 02/09/2025 DETRAN/RS 104,12 104,12 0,00
6075 04/09/2025 GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 42.941,25 42.941,25 42.941,25
6087 04/09/2025 TIAGO MACHADO BURTET 135,15 135,15 135,15
6122 08/09/2025 PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS 569,49 569,49 569,49
6123 08/09/2025 GABRIEL BERTOL 110,00 110,00 110,00
6143 09/09/2025 JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 33,10 33,10 33,10
6152 09/09/2025 EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. 169,12 169,12 169,12
6159 09/09/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 3.435,91 3.435,91 3.435,91
6163 09/09/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.871,16 1.871,16 1.871,16
6178 10/09/2025 RELOGIOS VARGAS LTDA ME 280,00 280,00 280,00
6187 10/09/2025 JOSUE HALBERSTADT LEAL 32,76 32,76 32,76
6200 10/09/2025 GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 582,30 582,30 582,30
6233 12/09/2025 GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 291,15 291,15 291,15
6234 12/09/2025 I N S S 399,88 399,88 399,88
6235 12/09/2025 GERTEL TELEFONIA MOVEL LTDA 0,00 0,00 0,00
Sub-total 51.886,50 51.886,50 51.782,38
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