| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0020 - APOIO ADMINISTRATIVO | 4.390.393,20 | 2.792.159,50 | 2.573.987,25 | 2.540.356,70 |
| 0021 - TRÂNSITO SEGURO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 - SEGURANÇA PÚBLICA | 120.500,00 | 16.779,76 | 16.779,76 | 16.779,76 |
| 0030 - DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROINDUSTRIAL, TURISMO, EMPREGO E RENDA | 3.012.708,57 | 1.412.445,39 | 1.264.350,16 | 1.238.668,64 |
| 0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO | 778.940,06 | 450.387,59 | 232.581,25 | 216.539,32 |
| 0040 - ADMINISTRAÇÃO DAS FINANCAS PÚBLICAS | 1.190.000,00 | 847.044,73 | 808.659,89 | 806.980,71 |
| 0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. | 134.166,47 | 90.274,86 | 30.091,62 | 30.091,62 |
| 0050 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.525.810,82 | 5.372.486,26 | 5.203.143,06 | 5.152.908,86 |
| 0051 - MAIS CULTURA | 901.645,50 | 639.902,22 | 594.800,91 | 594.726,91 |
| 0052 - ESPORTE E LAZER | 815.653,94 | 358.918,92 | 343.094,41 | 343.020,41 |
| 0053 - APOIO AOS ESTUDANTES | 131.495,09 | 124.764,52 | 114.764,52 | 114.764,52 |
| 0060 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO VIAS RURAIS E URBANAS | 6.315.552,57 | 4.233.141,83 | 3.950.681,82 | 3.912.148,18 |
| 0061 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 381.800,00 | 138.285,72 | 138.285,72 | 138.125,13 |
| 0062 - MEIO AMBIENTE PRESERVADO | 732.000,00 | 543.500,59 | 474.039,48 | 473.928,02 |
| 0070 - ATENÇÃO A SAÚDE | 8.879.864,01 | 6.896.426,89 | 6.502.843,86 | 6.353.968,03 |
| 0080 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.302.678,03 | 1.004.606,81 | 906.805,06 | 893.814,07 |
| TOTAL | 40.571.294,02 | 26.138.225,39 | 24.372.008,57 | 24.034.006,58 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 40.571.294,02 | 26.138.225,39 | 64,43 | 24.372.008,57 | 93,24 | 24.034.006,58 | 98,61 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro. |