Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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326 | 21/01/2014 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
2250 | 07/04/2014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
5774 | 29/09/2014 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
6412 | 30/10/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
Sub-total | 2.682,00 | 2.682,00 | 2.682,00 | ||
Total | 2.682,00 | 2.682,00 | 2.682,00 |