Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4288 |
23/07/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4289 |
23/07/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
399,50 |
399,50 |
399,50 |
4291 |
23/07/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
56,10 |
56,10 |
56,10 |
4617 |
04/08/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
101,80 |
101,80 |
101,80 |
4953 |
26/08/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
4957 |
26/08/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
317,52 |
317,52 |
317,52 |
4958 |
26/08/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
4961 |
26/08/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
21,20 |
21,20 |
21,20 |
4962 |
26/08/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
4965 |
26/08/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4966 |
26/08/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
50,58 |
50,58 |
50,58 |
5205 |
29/08/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.130,30 |
4.130,30 |
4.130,30 |
5206 |
29/08/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
5731 |
26/09/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
5732 |
26/09/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.708,40 |
2.708,40 |
2.708,40 |
5741 |
26/09/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
5742 |
26/09/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
359,92 |
359,92 |
359,92 |
5743 |
26/09/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
5744 |
26/09/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
531,50 |
531,50 |
531,50 |
5745 |
26/09/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
Sub-total |
11.962,82 |
11.962,82 |
11.962,82 |