Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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278 | 16/01/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 662,05 | 662,05 | 662,05 |
388 | 23/01/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 658,10 | 658,10 | 658,10 |
938 | 11/02/2015 | MATERIAL HOSPITALAR | 762,70 | 762,70 | 762,70 |
941 | 11/02/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 469,50 | 469,50 | 469,50 |
1362 | 26/02/2015 | MATERIAL HOSPITALAR | 87,80 | 87,80 | 87,80 |
1549 | 06/03/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
1745 | 19/03/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 311,05 | 311,05 | 311,05 |
2106 | 27/03/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2.392,40 | 2.392,40 | 2.392,40 |
2491 | 17/04/2015 | MATERIAL HOSPITALAR | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
2504 | 17/04/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 244,50 | 244,50 | 244,50 |
3003 | 08/05/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.093,50 | 1.093,50 | 1.093,50 |
3004 | 08/05/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 113,60 | 113,60 | 113,60 |
3200 | 19/05/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.055,80 | 1.055,80 | 1.055,80 |
3292 | 22/05/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
3650 | 02/06/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 901,00 | 901,00 | 901,00 |
3741 | 10/06/2015 | MATERIAL HOSPITALAR | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
3742 | 11/06/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3743 | 10/06/2015 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 479,70 | 479,70 | 479,70 |
3947 | 24/06/2015 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 110,40 | 110,40 | 110,40 |
3960 | 25/06/2015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.276,10 | 1.276,10 | 1.276,10 |
Sub-total | 11.350,60 | 11.350,60 | 11.350,60 |
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