Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6739 | 29/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 819,40 | 819,40 | 819,40 |
6740 | 29/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 12.919,00 | 12.919,00 | 12.919,00 |
Sub-total | 13.738,40 | 13.738,40 | 13.738,40 | ||
Total | 165.442,23 | 165.442,23 | 165.442,23 |
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