Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3492 | 03/06/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.320,00 | 12.320,00 | 12.320,00 |
Sub-total | 12.320,00 | 12.320,00 | 12.320,00 | ||
Total | 12.320,00 | 12.320,00 | 12.320,00 |