Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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371 | 18/03/2022 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.591,33 | 3.591,33 | 3.591,33 |
Sub-total | 3.591,33 | 3.591,33 | 3.591,33 | ||
Total | 3.591,33 | 3.591,33 | 3.591,33 |