Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
complementar ao empenho 26 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2024 |
complementar ao empenho 26 |
30,00 |
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02/02/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 2024440 |
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30,00 |
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08/02/2024 |
Pagamento de Empenho 32/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001394 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.