Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAPESER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
CAPESER |
Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
CAPESER PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento referente a março/2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
CAPESER PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento referente a março/2024 |
182,96 |
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26/03/2024 |
folha de pagamento março/2024 |
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182,96 |
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27/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2024
CAPESER - 16 |
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182,96 |
TOTAL |
182,96 |
182,96 |
182,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.