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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 09:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIVERSOS FUNCIONÁRIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 12/01/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: LEGISLATIVO
Unidade: PODER LEGISLATIVO
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: Empenho ref. valor abono pecuniário cfe. folha de pagamento de férias do mês de Janeiroro/2017
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2017 Empenho ref. valor abono pecuniário cfe. folha de pagamento de férias do mês de Janeiroro/2017 2.743,08
12/01/2017 Liquidação folha de pagamento de férias Jan/2017. 2.743,08
20/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010/2017 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - 3 Empenho ref. valor abono pecuniário cfe. folha de pagamento de férias do mês de Janeiro/2017 2.743,08
TOTAL 2.743,08 2.743,08 2.743,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.