Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20 | 02/01/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.615,06 | 4.615,06 | 4.615,06 |
Sub-total | 4.615,06 | 4.615,06 | 4.615,06 | ||
Total | 4.615,06 | 4.615,06 | 4.615,06 |