| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 23/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 371,79 | 371,79 | 371,79 |
| 199 | 23/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 117,89 | 117,89 | 117,89 |
| 200 | 23/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 393,09 | 393,09 | 393,09 |
| Sub-total | 882,77 | 882,77 | 882,77 | ||
| Total | 882,77 | 882,77 | 882,77 | ||