Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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198 | 23/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 371,79 | 371,79 | 371,79 |
199 | 23/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 117,89 | 117,89 | 117,89 |
200 | 23/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 393,09 | 393,09 | 393,09 |
Sub-total | 882,77 | 882,77 | 882,77 | ||
Total | 882,77 | 882,77 | 882,77 |