Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
381 |
21/07/2025 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA URI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
382 |
21/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.168,81 |
1.168,81 |
1.168,81 |
383 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
1.123,82 |
1.123,82 |
0,00 |
384 |
24/07/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
5.121,67 |
5.121,67 |
0,00 |
385 |
24/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
13.444,40 |
13.444,40 |
5.781,94 |
386 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
62.609,82 |
62.609,82 |
57.951,70 |
387 |
24/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
5.781,94 |
5.781,94 |
0,00 |
388 |
24/07/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
50,98 |
50,98 |
50,98 |
389 |
24/07/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
127,91 |
127,91 |
127,91 |
390 |
24/07/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
5.325,93 |
5.325,93 |
5.325,92 |
391 |
24/07/2025 |
HABECK & CIA. LTDA. |
337,95 |
337,95 |
337,95 |
392 |
24/07/2025 |
ANA JESSICA BEATRIZ WICKROSKI SKOREK |
219,98 |
219,98 |
219,98 |
393 |
24/07/2025 |
DANIEL MARCHESAN 03278851064 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
394 |
26/07/2025 |
MAIARA PORNOLDO KOVALSKI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
395 |
26/07/2025 |
D TROMBETA EPP |
1.587,82 |
1.587,82 |
1.587,82 |
396 |
26/07/2025 |
D TROMBETA EPP |
139,88 |
139,88 |
139,88 |
397 |
26/07/2025 |
D TROMBETA EPP |
2.286,27 |
2.286,27 |
2.286,27 |
398 |
26/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA |
689,55 |
689,55 |
689,55 |
399 |
29/07/2025 |
GEMELLI E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS |
3.773,92 |
3.773,92 |
3.773,92 |
400 |
29/07/2025 |
CINE GLO EXIBIÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
Sub-total |
105.132,65 |
105.132,65 |
80.784,63 |