Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VANDA MORAES DA SILVA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5876 | 22/08/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 97,75 | 97,75 | 97,75 |
5877 | 22/08/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 144,15 | 144,15 | 144,15 |
Sub-total | 241,90 | 241,90 | 241,90 | ||
Total | 241,90 | 241,90 | 241,90 |