Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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868 | 10/02/2025 | SERVICOS BANCARIOS | 6.000,00 | 3.941,26 | 3.937,36 |
Sub-total | 6.000,00 | 3.941,26 | 3.937,36 | ||
Total | 6.000,00 | 3.941,26 | 3.937,36 |