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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
6554 24/10/2024 MARIO MELLO 96391120030 800,00 800,00 800,00
6556 24/10/2024 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
6969 08/11/2024 GAMBATTO AUTO LTDA 450,00 450,00 0,00
7145 18/11/2024 COPREL TELECOM LTDA 196,00 196,00 196,00
7146 18/11/2024 COPREL TELECOM LTDA 171,48 171,48 171,48
7291 26/11/2024 MARIO MELLO 96391120030 475,00 475,00 475,00
7566 02/12/2024 TECHNICAL CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.060,00 0,00 0,00
Sub-total 7.552,48 4.492,48 4.042,48
Total 99.628,83 87.836,43 87.386,43
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