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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Detalhe do Contrato/Ata/Termo
Documento: Termo de Credenciamento
Número/Ano: 6/2024
Modalidade: Credenciamento
Processo: 1/2024
Tipo: CONTRATOS DE SERVIÇOS
Data da Assinatura: 15/04/2024
Data da publicação no Diário Oficial: 15/04/2024
Vigência: 15/04/2024 à 19/02/2025
Fundamentação Legal: Art. 78, inc. I, da Lei nº 14.133/21
Objetivo: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de mecânica e serviços de solda, de veículos leves e pesados, ônibus, máquinas, tratores e implementos agrícolas.
Contratado: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME
CNPJ/CPF: 21.008.521/0001-65
Termo de Credenciamento: Visualizar

Fiscal do Contrato
Nome Tipo Vigência Inicial Vigência Final
RENATO BECKER Gestor 15/04/2024 19/02/2025

Documento(s) Termo de Credenciamento
Tipo de Registro Operação Observação Data Documento
Outros Contrato 15/04/2024 Download

Empenhos referente ao Contrato/Ata 6/2024
Órgão Adquirente: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Programa: Administracao do Sistema Educacional
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Despesa: GERAL
Empenho: 3569/2024
Valor: R$ 162,50

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: GERAL
Empenho: 3570/2024
Valor: R$ 325,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Despesa: GERAL
Empenho: 3571/2024
Valor: R$ 65,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE
Programa: Assist.Medica e Odontologica a Populacao
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Despesa: GERAL
Empenho: 3573/2024
Valor: R$ 65,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE
Programa: Assist.Medica e Odontologica a Populacao
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Despesa: GERAL
Empenho: 3610/2024
Valor: R$ 130,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE
Programa: Assist.Medica e Odontologica a Populacao
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Despesa: GERAL
Empenho: 4978/2024
Valor: R$ 32,50

Órgão Adquirente: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Programa: Assistencia ao Educando
Projeto/Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: GERAL
Empenho: 4979/2024
Valor: R$ 292,50

Órgão Adquirente: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Programa: Assistencia ao Educando
Projeto/Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: GERAL
Empenho: 4997/2024
Valor: R$ 650,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Programa: Administracao Governamental
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Despesa: GERAL
Empenho: 5567/2024
Valor: R$ 390,00

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: GERAL
Empenho: 5569/2024
Valor: R$ 325,00

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: GERAL
Empenho: 5571/2024
Valor: R$ 390,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE
Programa: Assistencia Financeira
Projeto/Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Despesa: GERAL
Empenho: 5626/2024
Valor: R$ 325,00

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE
Programa: Assistencia Financeira
Projeto/Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Despesa: GERAL
Empenho: 5628/2024
Valor: R$ 32,50

Órgão Adquirente: SEC. MUN. SAUDE
Programa: Assistencia Financeira
Projeto/Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Despesa: GERAL
Empenho: 5631/2024
Valor: R$ 32,50

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: GERAL
Empenho: 5635/2024
Valor: R$ 130,00

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: GERAL
Empenho: 5636/2024
Valor: R$ 162,50

Órgão Adquirente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Programa: Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Despesa: GERAL
Empenho: 5709/2024
Valor: R$ 260,00