Exercício: 2014 |
Projeto / Atividade: 2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 3.000,00 | 512,70 | 512,70 | 512,70 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 3.455,00 |
TOTAL | 10.000,00 | 5.614,70 | 5.614,70 | 5.614,70 |