Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7861 |
27/08/2024 |
ETELVINO MARCHIORETTO MEI |
4.916,65 |
4.916,65 |
4.916,65 |
7863 |
27/08/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.736,68 |
9.736,68 |
9.736,68 |
7865 |
27/08/2024 |
JAMPIERRE PEREIRA DONA - MEI |
7.164,33 |
7.164,33 |
7.164,33 |
7866 |
27/08/2024 |
VINICIO CARDOSO MEI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
7869 |
27/08/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
7870 |
27/08/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
7871 |
27/08/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
7872 |
27/08/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
7876 |
27/08/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
7877 |
27/08/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7878 |
27/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
7879 |
27/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
7880 |
27/08/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
616,92 |
616,92 |
616,92 |
8237 |
28/08/2024 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
8239 |
28/08/2024 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.963,58 |
1.963,58 |
1.963,58 |
8243 |
28/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.456,00 |
6.456,00 |
6.456,00 |
8245 |
28/08/2024 |
BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8256 |
28/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8257 |
28/08/2024 |
RONAN DE SOUZA FRANCIOSI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8259 |
28/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
Sub-total |
46.109,16 |
46.109,16 |
46.109,16 |