Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9430 |
04/10/2024 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
9431 |
04/10/2024 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
9432 |
07/10/2024 |
DOEBBER E PROENCA LTDA ME |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
9434 |
08/10/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.872,47 |
9.872,47 |
9.872,47 |
9436 |
08/10/2024 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
3.005,24 |
3.005,24 |
3.005,24 |
9437 |
08/10/2024 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
722,13 |
722,13 |
722,13 |
9438 |
08/10/2024 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
4.814,24 |
4.814,24 |
4.814,24 |
9442 |
08/10/2024 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
3.787,33 |
3.787,33 |
3.787,33 |
9443 |
08/10/2024 |
JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
7.390,00 |
7.390,00 |
7.390,00 |
9444 |
08/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
9445 |
08/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
39,99 |
39,99 |
39,99 |
9446 |
08/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
9447 |
08/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
64,98 |
64,98 |
64,98 |
9449 |
09/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
9456 |
09/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
9470 |
09/10/2024 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
9479 |
09/10/2024 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
18.878,60 |
18.878,60 |
18.878,60 |
9481 |
09/10/2024 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
53,10 |
53,10 |
53,10 |
9482 |
10/10/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
9483 |
10/10/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
4.165,00 |
4.165,00 |
4.165,00 |
Sub-total |
67.193,03 |
67.193,03 |
63.093,03 |