Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10991 | 27/10/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.197,67 | 1.197,67 | 1.197,67 |
10994 | 27/10/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 102,08 | 102,08 | 102,08 |
10995 | 27/10/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 15,93 | 15,93 | 15,93 |
10998 | 27/10/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 4.473,77 | 4.473,77 | 4.473,77 |
10999 | 27/10/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 3.249,86 | 3.249,86 | 3.249,86 |
11000 | 27/10/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 1.145,37 | 1.145,37 | 1.145,37 |
11001 | 27/10/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 22.058,20 | 22.058,20 | 22.058,20 |
11002 | 27/10/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.597,14 | 5.597,14 | 5.597,14 |
11003 | 27/10/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 7.937,44 | 7.937,44 | 7.937,44 |
11004 | 27/10/2017 | FERIAS INDENIZADAS | 587,48 | 587,48 | 587,48 |
Sub-total | 46.364,94 | 46.364,94 | 46.364,94 |
Primeiro < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 > Último |