Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11042 | 27/10/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 275,40 | 275,40 | 275,40 |
11043 | 27/10/2017 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 16.938,89 | 16.938,89 | 16.938,89 |
11044 | 27/10/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.197,67 | 1.197,67 | 1.197,67 |
11045 | 27/10/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 21.539,83 | 21.539,83 | 21.539,83 |
11046 | 27/10/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.433,31 | 3.433,31 | 3.433,31 |
11047 | 27/10/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.832,56 | 3.832,56 | 3.832,56 |
11048 | 27/10/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 9.421,37 | 9.421,37 | 9.421,37 |
11049 | 27/10/2017 | FERIAS INDENIZADAS | 2.245,67 | 2.245,67 | 2.245,67 |
11050 | 27/10/2017 | FERIAS INDENIZADAS | 2.070,82 | 2.070,82 | 2.070,82 |
11051 | 27/10/2017 | 13. SALARIO | 1.634,04 | 1.634,04 | 1.634,04 |
Sub-total | 62.589,56 | 62.589,56 | 62.589,56 |
Primeiro < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 > Último |