Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12008 | 28/11/2017 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.674,34 | 1.674,34 | 1.674,34 |
12010 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.356,40 | 1.356,40 | 1.356,40 |
12011 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 184,01 | 184,01 | 184,01 |
12012 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 12.048,27 | 12.048,27 | 12.048,27 |
12013 | 28/11/2017 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.243,36 | 1.243,36 | 1.243,36 |
12014 | 28/11/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 2.334,34 | 2.334,34 | 2.334,34 |
12016 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 11.137,61 | 11.137,61 | 11.137,61 |
12017 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 36.229,14 | 36.229,14 | 36.229,14 |
12018 | 28/11/2017 | ADICIONAL NOTURNO | 37,35 | 37,35 | 37,35 |
12019 | 28/11/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.095,94 | 2.095,94 | 2.095,94 |
Sub-total | 68.340,76 | 68.340,76 | 68.340,76 |
Primeiro < 203 204 205 206 207 208 209 210 211 > Último |