Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12060 | 28/11/2017 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
12061 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 13.146,83 | 13.146,83 | 13.146,83 |
12062 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 6.779,74 | 6.779,74 | 6.779,74 |
12063 | 28/11/2017 | ADICIONAL NOTURNO | 195,34 | 195,34 | 195,34 |
12064 | 28/11/2017 | ADICIONAL NOTURNO | 390,68 | 390,68 | 390,68 |
12065 | 28/11/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.170,74 | 1.170,74 | 1.170,74 |
12066 | 28/11/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 898,26 | 898,26 | 898,26 |
12067 | 28/11/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 2.165,86 | 2.165,86 | 2.165,86 |
12068 | 28/11/2017 | SUBSIDIOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
12071 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 314,43 | 314,43 | 314,43 |
Sub-total | 33.575,88 | 33.575,88 | 33.575,88 |
Primeiro < 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > Último |