Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12072 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 1.452,50 | 1.452,50 | 1.452,50 |
12073 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.835,19 | 1.835,19 | 1.835,19 |
12074 | 28/11/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 419,18 | 419,18 | 419,18 |
12075 | 28/11/2017 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 1.055,23 | 1.055,23 | 1.055,23 |
12076 | 28/11/2017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 315,31 | 315,31 | 315,31 |
12077 | 28/11/2017 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 15.799,09 | 15.799,09 | 15.799,09 |
12078 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.197,67 | 1.197,67 | 1.197,67 |
12079 | 28/11/2017 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 22.427,57 | 22.427,57 | 22.427,57 |
12080 | 28/11/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.523,16 | 3.523,16 | 3.523,16 |
12081 | 28/11/2017 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.730,82 | 4.730,82 | 4.730,82 |
Sub-total | 52.755,72 | 52.755,72 | 52.755,72 |
Primeiro < 208 209 210 211 212 213 214 215 216 > Último |