Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1265 | 23/02/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.449,60 | 1.449,60 | 1.449,60 |
1892 | 09/03/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 953,75 | 953,75 | 953,75 |
1900 | 09/03/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
3021 | 05/04/2017 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 227,00 | 227,00 | 227,00 |
3023 | 05/04/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3030 | 05/04/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 5.655,84 | 5.655,84 | 5.655,84 |
3080 | 06/04/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 214,28 | 214,28 | 214,28 |
3081 | 06/04/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 664,96 | 664,96 | 664,96 |
3572 | 24/04/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
3598 | 24/04/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
Sub-total | 10.608,43 | 10.608,43 | 10.608,43 |
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