Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10687 | 18/10/2017 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
10688 | 18/10/2017 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 225,58 | 225,58 | 225,58 |
11209 | 31/10/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 660,60 | 660,60 | 660,60 |
12748 | 14/12/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 637,50 | 637,50 | 637,50 |
Sub-total | 1.530,68 | 1.530,68 | 1.530,68 | ||
Total | 17.468,97 | 17.468,97 | 17.468,97 |
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