Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12344 | 30/11/2017 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 234,46 | 234,46 | 234,46 |
12345 | 30/11/2017 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
12346 | 30/11/2017 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 80,48 | 80,48 | 80,48 |
12347 | 30/11/2017 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 89,36 | 89,36 | 89,36 |
Sub-total | 428,52 | 428,52 | 428,52 | ||
Total | 21.043,54 | 21.043,54 | 21.043,54 |
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