Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: O. GAYGER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº107/2023. |
0,00 |
12.270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº107/2023. |
12.270,00 |
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31/01/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 47; |
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4.090,00 |
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06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 47; |
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4.090,00 |
01/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 48; |
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4.090,00 |
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19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 48; |
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4.090,00 |
TOTAL |
12.270,00 |
8.180,00 |
8.180,00 |
SALDO A PAGAR |
4.090,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.