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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias Empenhadas
Exercício: 2018

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho Data Credor Empenhado Estornado
7950 31/07/2018 MARE TINTAS LTDA 7.030,00 0,00
7951 31/07/2018 RVP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA - ME 1.272,00 0,00
7952 31/07/2018 OI SA BRASIL TELECOM 115,36 0,00
7953 31/07/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 193,50 0,00
7954 31/07/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 78,15 0,00
7955 31/07/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 651,35 0,00
7956 31/07/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 20,18 0,00
7957 31/07/2018 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO 0,01 0,00
7958 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 2.705,03 0,00
7959 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 23,93 0,00
7960 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 108,23 0,00
7961 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 1.811,64 0,00
7962 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 3.426,18 0,00
7963 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 512,05 0,00
7964 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 79,80 0,00
7965 31/07/2018 COPREL TELECOM LTDA 99,10 0,00
7966 31/07/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 38,61 0,00
7967 31/07/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 266,32 0,00
7968 31/07/2018 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 595,61 0,00
7969 31/07/2018 VENCIMENTOS A PAGAR 305,25 0,00
Sub-total 19.332,30 0,00
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