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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
11406 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 5.867,02 5.867,02 5.867,02
11408 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 4.800,00 4.800,00 4.800,00
11409 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 7.244,70 7.244,70 7.244,70
11410 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 2.414,90 2.414,90 2.414,90
11411 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 26.745,99 26.745,99 26.745,99
11412 28/11/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 6.842,28 6.842,28 0,00
11413 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 12.693,78 12.693,78 12.693,78
11414 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 1.486,00 1.486,00 1.486,00
11415 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 6.687,02 6.687,02 6.687,02
11416 28/11/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 1.081,56 1.081,56 0,00
11418 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 800,00 800,00 800,00
11419 28/11/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 4.195,07 4.195,07 4.195,07
11420 28/11/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 1.221,32 1.221,32 0,00
11427 28/11/2025 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME 1.280,00 1.280,00 0,00
11429 28/11/2025 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME 250,00 250,00 0,00
11434 28/11/2025 DPM EDUCAÇAO LTDA 300,00 300,00 0,00
11442 28/11/2025 PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA 150,00 150,00 0,00
11443 28/11/2025 NATACHA PRATES BAGESTON 150,00 150,00 0,00
11450 28/11/2025 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 66,64 66,64 0,00
11452 28/11/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 40,58 40,58 0,47
Sub-total 84.316,86 84.316,86 72.934,95
Primeiro  < 213 214 215 216 217 218 219 >