Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Claro SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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911 | 06/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 7.200,00 | 1.669,53 | 1.669,53 |
Sub-total | 7.200,00 | 1.669,53 | 1.669,53 | ||
Total | 7.200,00 | 1.669,53 | 1.669,53 |