Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15326 |
11/11/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
6.067,00 |
6.067,00 |
5.634,60 |
15353 |
11/11/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.438,38 |
15354 |
11/11/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
2.307,00 |
2.307,00 |
2.307,00 |
15465 |
14/11/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
2.433,60 |
2.433,60 |
2.433,60 |
15643 |
21/11/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
16212 |
22/11/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.460,00 |
1.459,99 |
1.243,48 |
16213 |
22/11/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
2.307,00 |
2.307,00 |
868,97 |
16214 |
22/11/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.970,00 |
1.970,00 |
348,86 |
16215 |
22/11/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
2.307,00 |
2.307,00 |
0,00 |
16439 |
29/11/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
1.410,00 |
1.410,00 |
0,00 |
16440 |
29/11/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
2.024,00 |
2.024,00 |
2.024,00 |
16470 |
29/11/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
726,60 |
726,60 |
726,60 |
16471 |
29/11/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
3.430,30 |
3.430,30 |
3.430,30 |
16472 |
29/11/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
343,03 |
343,03 |
343,03 |
18043 |
18/12/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
1.715,15 |
0,00 |
0,00 |
18044 |
18/12/2024 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
207,60 |
0,00 |
0,00 |
18185 |
20/12/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
3.173,02 |
3.173,02 |
0,00 |
18215 |
20/12/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
1.173,00 |
0,00 |
0,00 |
18216 |
20/12/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.280,00 |
0,00 |
0,00 |
18217 |
20/12/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
39.994,30 |
32.568,54 |
21.578,82 |