Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23887 |
23/11/2020 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
23933 |
23/11/2020 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
23935 |
23/11/2020 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
23937 |
23/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
24364 |
24/11/2020 |
VOLNI FELIN ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
24368 |
24/11/2020 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
24401 |
24/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
24402 |
24/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
24403 |
24/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
24404 |
24/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
24405 |
24/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
24406 |
24/11/2020 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
24427 |
24/11/2020 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
24452 |
24/11/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
648,82 |
648,82 |
648,82 |
24457 |
24/11/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
24467 |
24/11/2020 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
24473 |
25/11/2020 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
311,44 |
311,44 |
311,44 |
24474 |
25/11/2020 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
24477 |
25/11/2020 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
24479 |
25/11/2020 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
Sub-total |
17.130,26 |
17.130,26 |
17.130,26 |