Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
27.939.662,90 |
27.462.942,08 |
27.401.857,50 |
26.450.895,62 |
| 0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
227.700,00 |
16.238,45 |
16.238,45 |
16.238,45 |
| 0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
134.000,00 |
110.847,09 |
110.847,09 |
110.597,09 |
| 0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
41.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
27.594.700,00 |
26.819.118,75 |
26.811.092,75 |
26.011.214,37 |
| 0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
573.000,00 |
525.423,91 |
525.423,91 |
520.054,63 |
| 0009 - TRANSPORTE ESCOLAR |
2.167.000,00 |
2.153.536,12 |
2.143.183,16 |
2.088.426,80 |
| 0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO |
560.000,00 |
459.015,67 |
459.015,67 |
459.015,67 |
| 0011 - MERENDA ESCOLAR |
377.000,00 |
362.107,18 |
362.107,18 |
362.107,18 |
| 0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
1.799.637,64 |
1.752.082,71 |
1.539.557,99 |
1.444.237,87 |
| 0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
298.000,00 |
277.783,66 |
277.783,66 |
275.730,16 |
| 0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
336.825,03 |
200.182,51 |
199.182,51 |
197.122,61 |
| 0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
1.945.093,97 |
1.189.296,55 |
522.220,93 |
516.220,93 |
| 0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
22.717.922,44 |
19.826.942,04 |
19.642.195,75 |
19.011.972,67 |
| 0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
133.564,20 |
110.635,93 |
77.533,93 |
77.533,93 |
| 0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
12.067.922,76 |
11.624.817,08 |
11.606.726,32 |
10.953.948,23 |
| 0019 - MEIO AMBIENTE |
6.379.600,00 |
6.207.038,51 |
6.204.966,52 |
6.106.207,93 |
| 0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
3.733.552,35 |
2.369.217,80 |
1.710.136,47 |
1.707.879,01 |
| 0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
2.720.000,00 |
2.659.896,65 |
2.650.473,65 |
2.602.701,65 |
| 0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
2.408.000,00 |
2.404.941,12 |
2.404.941,12 |
2.277.485,78 |
| 0023 - VIAS PÚBLICAS |
6.434.715,45 |
5.130.161,54 |
2.529.926,22 |
2.516.564,16 |
| 0024 - TRANSPORTE COLETIVO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS |
135.000,00 |
18.813,00 |
18.813,00 |
18.813,00 |
| 0026 - BENS DE USO COMUM |
584.000,00 |
458.275,62 |
457.683,62 |
450.168,47 |
| 0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
472.000,00 |
355.809,42 |
351.462,71 |
341.825,63 |
| 0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
6.565.679,62 |
6.264.317,88 |
6.264.317,88 |
5.997.518,69 |
| 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
2.085.470,00 |
1.321.078,50 |
1.248.638,92 |
1.215.742,30 |
| 0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
75.000,00 |
45.497,30 |
40.265,14 |
39.349,29 |
| 0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0032 - HABITAÇÃO |
785.900,00 |
698.539,07 |
698.539,07 |
698.539,07 |
| 0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
256.191,94 |
229.058,40 |
229.058,40 |
229.058,40 |
| 0034 - MAIS PASSEIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0036 - RUAS E AVENIDAS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
-21.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0038 - INOVAR PLANEJAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0039 - MINHA CASA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |
190.000,00 |
161.113,80 |
160.273,80 |
159.668,54 |
| 0042 - REVITALIZAR |
85.250,00 |
85.239,90 |
85.239,90 |
85.239,90 |
| 0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
320.000,00 |
9.364,22 |
9.364,22 |
8.500,66 |
| 0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
1.577.310,70 |
1.240.864,63 |
1.240.864,63 |
1.240.864,63 |
| 0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
779.000,00 |
743.158,15 |
727.046,66 |
702.375,30 |
| 0046 - SAÚDE MENTAL |
1.084.000,00 |
816.656,56 |
816.480,37 |
791.082,26 |
| 0047 - SAÚDE BUCAL |
167.550,00 |
140.460,61 |
140.460,61 |
140.460,61 |
| 0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
3.506.000,00 |
3.158.245,45 |
3.158.245,45 |
3.102.378,67 |
| 0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
2.613.200,00 |
2.551.895,00 |
2.534.693,71 |
2.470.951,50 |
| 0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1.951.007,43 |
1.691.413,23 |
1.685.988,33 |
1.680.554,47 |
| 0056 - BEM-ESTAR ANIMAL |
100.300,00 |
98.846,17 |
90.992,17 |
90.970,17 |
| 0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
10.000,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| TOTAL |
143.961.256,43 |
131.755.667,26 |
127.158.634,37 |
123.175.011,30 |