Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
29.963.617,00 |
23.618.104,47 |
23.000.101,52 |
22.415.498,52 |
0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
165.000,00 |
4.299,30 |
3.434,30 |
0,00 |
0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
357.000,00 |
52.299,00 |
44.249,00 |
42.249,00 |
0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
35.000,00 |
823,55 |
823,55 |
823,55 |
0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
30.804.262,60 |
25.735.371,23 |
25.293.148,93 |
24.762.490,61 |
0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
307.000,00 |
127.341,10 |
127.341,10 |
125.224,90 |
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR |
2.633.000,00 |
2.321.984,01 |
2.321.069,01 |
2.029.917,28 |
0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO |
1.696.000,00 |
757.913,75 |
621.347,78 |
544.324,90 |
0011 - MERENDA ESCOLAR |
482.000,00 |
456.593,75 |
357.425,00 |
357.425,00 |
0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
1.600.170,80 |
1.067.431,93 |
983.605,35 |
957.069,98 |
0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
170.000,00 |
93.249,31 |
93.249,31 |
93.249,31 |
0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
950.006,70 |
661.236,28 |
558.180,60 |
557.076,86 |
0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
1.365.515,07 |
1.319.541,20 |
939.123,41 |
911.873,41 |
0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
22.555.917,83 |
18.552.192,01 |
17.936.331,90 |
17.266.408,99 |
0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
653.589,70 |
558.719,69 |
479.005,69 |
159.005,69 |
0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
13.521.301,56 |
11.605.022,08 |
11.200.831,64 |
10.295.121,74 |
0019 - MEIO AMBIENTE |
7.658.000,00 |
5.405.051,77 |
5.347.030,65 |
5.278.097,11 |
0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
1.868.803,34 |
1.005.625,16 |
986.033,16 |
951.725,78 |
0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
3.007.000,00 |
1.891.560,25 |
1.691.473,78 |
1.645.628,34 |
0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
3.381.000,00 |
1.912.999,30 |
1.820.999,30 |
1.754.815,83 |
0023 - VIAS PÚBLICAS |
8.514.119,09 |
6.724.021,67 |
2.962.888,19 |
2.504.520,25 |
0024 - TRANSPORTE COLETIVO |
110.000,00 |
51.888,33 |
29.451,81 |
29.451,81 |
0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS |
183.000,00 |
84.371,00 |
84.371,00 |
84.371,00 |
0026 - BENS DE USO COMUM |
790.000,00 |
600.473,87 |
580.202,14 |
560.264,66 |
0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
1.182.000,00 |
978.020,35 |
927.030,77 |
883.838,95 |
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
10.671.253,72 |
8.035.656,46 |
8.035.656,46 |
7.510.997,16 |
0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
3.139.517,69 |
1.852.414,99 |
1.797.752,54 |
1.713.715,04 |
0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
85.000,00 |
23.690,94 |
13.657,89 |
13.263,15 |
0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0032 - HABITAÇÃO |
1.265.000,00 |
814.124,41 |
773.044,78 |
773.044,78 |
0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
900.536,12 |
703.887,06 |
419.597,32 |
419.597,32 |
0034 - MAIS PASSEIOS |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL |
20.000,00 |
145,85 |
145,85 |
0,00 |
0036 - RUAS E AVENIDAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
75.000,00 |
1.884,35 |
1.884,35 |
1.884,35 |
0038 - INOVAR PLANEJAMENTO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0039 - MINHA CASA |
40.000,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |
210.000,00 |
174.992,14 |
136.214,33 |
126.636,99 |
0042 - REVITALIZAR |
172.000,00 |
170.106,53 |
96.102,97 |
85.064,32 |
0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
38.000,00 |
10.821,01 |
5.871,01 |
5.824,01 |
0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
829.300,00 |
622.750,91 |
598.661,11 |
598.661,11 |
0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
804.000,00 |
665.700,47 |
595.282,47 |
595.282,47 |
0046 - SAÚDE MENTAL |
1.147.500,00 |
770.350,30 |
741.678,16 |
728.960,77 |
0047 - SAÚDE BUCAL |
50.000,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
5.038.300,00 |
4.147.239,06 |
4.147.239,06 |
4.098.394,03 |
0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
2.750.000,00 |
2.052.911,48 |
2.047.297,05 |
2.023.644,13 |
0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
1.927.500,00 |
1.109.522,76 |
1.109.522,76 |
1.043.073,76 |
0056 - BEM-ESTAR ANIMAL |
205.000,00 |
73.026,85 |
72.968,85 |
72.968,85 |
0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
163.721.211,22 |
126.828.419,93 |
118.994.385,85 |
114.034.545,71 |