Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
28.753.600,00 |
16.473.793,71 |
15.952.910,15 |
15.729.352,10 |
0004 - INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
40.000,00 |
11.158,47 |
11.158,47 |
11.158,47 |
0005 - MODERNIZANDO A ARRECADAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS |
194.000,00 |
60.888,23 |
54.638,23 |
54.138,23 |
0006 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0007 - MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
32.873.309,50 |
21.914.347,65 |
21.653.025,38 |
21.062.075,33 |
0008 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
1.042.000,00 |
435.162,87 |
313.936,95 |
311.819,24 |
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR |
3.027.000,00 |
2.147.697,48 |
1.478.686,18 |
1.478.686,18 |
0010 - INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO |
2.695.000,00 |
373.975,83 |
0,00 |
0,00 |
0011 - MERENDA ESCOLAR |
520.000,00 |
328.499,90 |
328.499,90 |
328.499,90 |
0012 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO |
2.159.170,80 |
919.733,57 |
470.022,12 |
438.818,45 |
0013 - PROJETOS PEDAGÓGICOS |
172.000,00 |
93.474,06 |
76.226,21 |
72.162,21 |
0014 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
834.053,65 |
226.557,76 |
215.207,64 |
214.475,29 |
0015 - DESENVOLVENDO E FORTALECENDO O ESPORTE E O LAZER |
1.875.080,20 |
491.256,06 |
243.967,70 |
243.967,70 |
0016 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
20.763.784,81 |
13.181.762,25 |
12.786.833,97 |
12.656.511,10 |
0017 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
1.240.000,00 |
498.077,66 |
485.689,66 |
477.694,66 |
0018 - URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
13.484.866,90 |
8.384.693,48 |
8.279.285,12 |
8.266.631,22 |
0019 - MEIO AMBIENTE |
7.270.984,97 |
4.652.896,85 |
4.601.456,48 |
4.566.935,69 |
0020 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
1.710.275,00 |
263.121,50 |
243.886,90 |
243.886,90 |
0021 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
3.751.246,62 |
2.361.181,61 |
2.163.527,05 |
1.908.120,54 |
0022 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
3.550.000,00 |
1.330.906,17 |
1.269.285,95 |
1.269.285,95 |
0023 - VIAS PÚBLICAS |
3.958.877,89 |
1.606.546,94 |
990.034,87 |
990.034,87 |
0024 - TRANSPORTE COLETIVO |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0025 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS |
1.170.000,00 |
1.035.030,00 |
395.030,00 |
395.030,00 |
0026 - BENS DE USO COMUM |
691.775,80 |
442.481,20 |
418.465,60 |
418.034,71 |
0027 - MELHORIAS NO TRÂNSITO |
1.109.000,00 |
446.656,14 |
426.161,14 |
423.506,15 |
0028 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
13.662.273,93 |
9.761.648,56 |
9.098.417,76 |
8.556.820,71 |
0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
3.139.500,00 |
1.243.691,43 |
1.182.347,42 |
1.171.028,41 |
0030 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
55.000,00 |
38.745,89 |
11.407,77 |
11.327,83 |
0031 - CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS - ASSIST. SOCIAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0032 - HABITAÇÃO |
820.000,00 |
79.233,36 |
79.233,36 |
79.233,36 |
0033 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0034 - MAIS PASSEIOS |
110.000,00 |
26.189,32 |
15.233,63 |
15.233,63 |
0035 - VIGILANCIA AMBIENTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0036 - RUAS E AVENIDAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0037 - MELHORIA DOS BAIRROS E INTERIOR |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0038 - INOVAR PLANEJAMENTO |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0039 - MINHA CASA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0040 - SEGURANÇA DO CIDADÃO |
215.000,00 |
135.927,61 |
109.010,78 |
108.660,49 |
0042 - REVITALIZAR |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
198.000,00 |
9.731,39 |
9.511,39 |
9.511,39 |
0044 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2.405.400,00 |
729.868,49 |
729.768,49 |
718.511,45 |
0045 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
874.664,30 |
700.932,10 |
567.644,54 |
567.592,54 |
0046 - SAÚDE MENTAL |
993.000,00 |
671.871,79 |
648.934,89 |
638.424,40 |
0047 - SAÚDE BUCAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0048 - SAÚDE DA FAMÍLIA |
5.504.015,72 |
4.478.096,20 |
4.459.074,93 |
4.398.426,00 |
0049 - SAÚDE DO TRABALHADOR |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0051 - "BEM ME QUER" SAUDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0052 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0054 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
2.942.500,00 |
1.667.202,44 |
1.659.990,65 |
1.627.368,65 |
0055 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2.684.000,00 |
1.451.170,12 |
1.450.820,12 |
1.450.820,12 |
0056 - BEM-ESTAR ANIMAL |
185.000,00 |
67.030,05 |
65.514,75 |
65.514,75 |
0057 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
167.689.380,09 |
98.741.238,14 |
92.944.846,15 |
90.979.298,62 |