Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2160 |
04/02/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
2162 |
04/02/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
2166 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
2171 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
646,95 |
646,95 |
646,95 |
2176 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
120,60 |
120,60 |
120,60 |
2177 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
11,20 |
11,20 |
11,20 |
2178 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2,35 |
2,35 |
2,35 |
2180 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.024,80 |
1.024,80 |
1.024,80 |
2191 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
10,15 |
10,15 |
10,15 |
2208 |
04/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
354,99 |
354,99 |
354,99 |
2209 |
04/02/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
2.729,25 |
2.729,25 |
2.729,25 |
2210 |
04/02/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
2211 |
04/02/2021 |
PLENUS PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
2212 |
04/02/2021 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.300,36 |
1.300,36 |
1.300,36 |
2213 |
04/02/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
2214 |
04/02/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
2215 |
04/02/2021 |
LUCIR RENATO CHEROBIN |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
2216 |
04/02/2021 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
2217 |
04/02/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
2219 |
04/02/2021 |
VALDEMIR DE AVILA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
Sub-total |
21.644,00 |
21.644,00 |
21.644,00 |