Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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199 | 02/01/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 8.216,62 | 8.216,62 | 8.216,62 |
Sub-total | 8.216,62 | 8.216,62 | 8.216,62 | ||
Total | 8.216,62 | 8.216,62 | 8.216,62 |