Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARLINDO SIEG |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13894 | 21/10/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
13896 | 21/10/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
Sub-total | 720,00 | 720,00 | 720,00 | ||
Total | 720,00 | 720,00 | 720,00 |