Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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458 | 07/01/2019 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
14774 | 29/10/2019 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
Sub-total | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||
Total | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |