Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13048 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.208,98 |
2.208,98 |
0,00 |
13049 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.149,08 |
1.149,08 |
1.149,08 |
13050 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.331,30 |
4.331,30 |
4.331,30 |
13051 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
826,67 |
826,67 |
826,67 |
13052 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.044,07 |
4.044,07 |
0,00 |
13053 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
803,03 |
803,03 |
0,00 |
13054 |
25/09/2025 |
I P E R G S |
1.770,70 |
1.770,70 |
0,00 |
13496 |
30/09/2025 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.140,00 |
0,00 |
0,00 |
13499 |
30/09/2025 |
ANDRE SANTOS DE JESUS |
551,95 |
0,00 |
0,00 |
13500 |
30/09/2025 |
GLAUCIA LOPES CHIESA |
431,11 |
0,00 |
0,00 |
13571 |
30/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
779,63 |
779,63 |
0,00 |
13572 |
30/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
154,81 |
154,81 |
0,00 |
72 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.080,39 |
3.080,39 |
3.080,39 |
129 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.200,00 |
524,92 |
524,92 |
149 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.200,00 |
1.304,19 |
1.304,19 |
179 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.400,00 |
3.447,54 |
3.447,54 |
195 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
16.690,00 |
16.690,00 |
16.690,00 |
625 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
19.470,00 |
8.547,66 |
7.814,61 |
1005 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.942,26 |
13.942,26 |
13.942,26 |
1006 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.116,20 |
4.116,20 |
4.116,20 |
Sub-total |
84.290,18 |
67.721,43 |
57.227,16 |