Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1904 |
10/02/2025 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
3.590,72 |
3.590,72 |
3.590,72 |
1907 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
18.786,60 |
18.786,60 |
18.786,60 |
1908 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
18.924,40 |
18.924,40 |
18.924,40 |
1909 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
23.368,03 |
23.368,03 |
23.368,03 |
1911 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
7.536,95 |
7.536,95 |
7.536,95 |
1914 |
10/02/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
25.965,12 |
25.965,12 |
25.965,12 |
1917 |
10/02/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
25.880,84 |
25.880,84 |
25.880,84 |
1919 |
10/02/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
23.185,60 |
23.185,60 |
23.185,60 |
1920 |
10/02/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
25.469,50 |
25.469,50 |
25.469,50 |
1921 |
10/02/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
21.793,50 |
21.793,50 |
21.793,50 |
2061 |
14/02/2025 |
E DOS SANTOS |
1.451,55 |
1.451,55 |
1.451,55 |
2151 |
18/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
2207 |
19/02/2025 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
102.000,00 |
34.148,48 |
22.943,51 |
3216 |
27/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
2.328,00 |
2.328,00 |
2.328,00 |
3373 |
11/03/2025 |
CFC ZENI LTDA |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
3459 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3460 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3461 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3462 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3463 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
302.570,81 |
234.169,29 |
222.964,32 |