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Última atualização realizada em 08/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 100002 - M D E-20
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
09/02/2026 04.804.890/0001-45 METALÚRGICA BRISA LTDA 1727/2026 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 10.740,00
10/02/2026 90.660.754/0001-60 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 205/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.657,20
10/02/2026 05.480.466/0001-55 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA 1689/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 2.191,75
10/02/2026 05.480.466/0001-55 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA 1690/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 396,60
10/02/2026 04.609.460/0001-72 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 2020/2026 CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO 24,45
10/02/2026 04.609.460/0001-72 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 2027/2026 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE 14.419,36
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 417/2026 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 17.176,71
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 418/2026 SERVICOS DE COPA E COZINHA 34.310,87
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 419/2026 LIMPEZA E CONSERVACAO 55.926,91
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420/2026 SERVICOS DE COPA E COZINHA 27.392,63
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 421/2026 LIMPEZA E CONSERVACAO 42.656,13
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 422/2026 SERVICOS DE COPA E COZINHA 17.299,60
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 423/2026 LIMPEZA E CONSERVACAO 37.284,62
12/02/2026 79.283.065/0009-07 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 432/2026 LIMPEZA E CONSERVACAO 2.369,79
13/02/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 401/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 333,36
13/02/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 1732/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 334,80
13/02/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 1739/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 1.020,00
13/02/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 1742/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 680,00
Sub-total 1.087.202,93

Recurso Vinculado: 100003 - ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
27/01/2026 00.360.305/0482-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1349/2026 FGTS - SERVIDORES 317,16
27/01/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1350/2026 INSS - SERVIDORES 4.640,35
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