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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/04/2026 51.401.402/0001-39 RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 5884/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 420,00
30/04/2026 14.767.899/0001-87 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EPP 5326/2026 LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS 841,00
30/04/2026 14.767.899/0001-87 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EPP 5327/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 23.161,11
30/04/2026 14.767.899/0001-87 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EPP 5328/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 9.060,00
30/04/2026 15.775.937/0001-06 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5758/2026 ÓLEO DIESEL S10 15.123,29
30/04/2026 21.025.757/0001-00 TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5863/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.015,00
30/04/2026 21.025.757/0001-00 TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5864/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 538,28
30/04/2026 88.678.453/0001-12 PAULO S BESKOW & CIA LTDA 5866/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 523,36
04/05/2026 64.038.336/0001-26 64.038.336 MARCIA DE LURDES MORAES BARBOSA CORREA 6033/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.145,02
14/05/2026 41.268.702/0001-38 GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA 5563/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 2.053,68
20/05/2026 41.268.702/0001-38 GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA 5941/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 950,95
Sub-total 183.155,89

Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
24/04/2026 00.360.305/0482-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6291/2026 FGTS - SERVIDORES 1.127,53
24/04/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 6292/2026 INSS - SERVIDORES 8.790,21
24/04/2026 04.609.460/0001-72 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 6294/2026 CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO 43.021,55
24/04/2026 04.609.460/0001-72 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 6295/2026 TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO 8.542,78
24/04/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 6308/2026 INSS - SERVIDORES 10.725,13
24/04/2026 04.609.460/0001-72 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 6309/2026 CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO 11.202,56
24/04/2026 04.609.460/0001-72 IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ 6310/2026 TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO 2.224,47
24/04/2026 00.360.305/0482-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6316/2026 FGTS - SERVIDORES 526,04
24/04/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 6317/2026 INSS - SERVIDORES 1.144,14
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