Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7997 |
24/06/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
134,34 |
0,00 |
0,00 |
7998 |
24/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
4,56 |
0,00 |
0,00 |
7999 |
24/06/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
84,91 |
0,00 |
0,00 |
8001 |
24/06/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
17,97 |
0,00 |
0,00 |
8002 |
24/06/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
8003 |
24/06/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
44,28 |
0,00 |
0,00 |
8004 |
24/06/2025 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
8005 |
24/06/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
77,94 |
0,00 |
0,00 |
8051 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.760,08 |
6.760,08 |
6.760,08 |
8052 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.121,84 |
1.121,84 |
1.121,84 |
8053 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.352,01 |
1.352,01 |
1.352,01 |
8054 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.646,08 |
1.646,08 |
1.646,08 |
8055 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.938,23 |
4.938,23 |
4.938,23 |
8056 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
8057 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.297,29 |
1.297,29 |
0,00 |
8058 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.292,75 |
1.292,75 |
0,00 |
8059 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
256,70 |
256,70 |
0,00 |
8067 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.632,42 |
3.632,42 |
3.632,42 |
8068 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.590,34 |
18.590,34 |
18.590,34 |
8069 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
Sub-total |
51.592,49 |
51.170,49 |
48.323,75 |