Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
416.000,00 |
379.000,00 |
379.000,00 |
379.000,00 |
| 1005 - PROJETO COLETA SELETIVA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1006 - PARQUE INDUSTRIAL DE IBIRUBÁ |
110.000,00 |
4.763,00 |
4.763,00 |
4.763,00 |
| 1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
906.823,16 |
731.574,03 |
687.885,06 |
683.643,01 |
| 1010 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO |
3.363.546,04 |
2.938.778,87 |
676.494,72 |
676.494,72 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS |
1.859.000,00 |
1.224.000,00 |
1.224.000,00 |
1.224.000,00 |
| 1014 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR |
218.224,49 |
85.055,90 |
85.055,90 |
85.055,90 |
| 1016 - IMÓVEIS PARA LOTEAMENTO POPULAR |
1.652.805,67 |
1.484.393,93 |
1.432.940,29 |
1.432.940,29 |
| 1018 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
2.391.535,71 |
1.955.139,05 |
550.408,25 |
550.408,25 |
| 1021 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE |
1.208.621,49 |
1.206.070,00 |
1.206.070,00 |
1.152.148,35 |
| 1024 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS |
536.867,34 |
286.881,28 |
14.810,62 |
14.810,62 |
| 1041 - ACADEMIAS AO AR LIVRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - ESTRUTURA DE INTERNET NO INTERIOR |
290.000,00 |
72.987,40 |
7.102,00 |
7.102,00 |
| 2001 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
1.980.000,00 |
1.511.248,80 |
1.511.248,80 |
1.511.248,80 |
| 2007 - SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
905.000,00 |
693.757,71 |
671.247,48 |
671.091,48 |
| 2008 - RECEPÇÕES E HOMENAGENS |
22.000,00 |
3.036,22 |
3.036,22 |
3.036,22 |
| 2010 - FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO |
992.000,00 |
810.968,59 |
726.403,57 |
724.439,23 |
| 2011 - DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES |
583.000,00 |
520.854,68 |
471.468,73 |
467.781,85 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
436.000,00 |
233.702,36 |
233.702,36 |
233.702,36 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
171.000,00 |
121.106,26 |
120.188,74 |
120.188,74 |
| 2014 - PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS |
349.000,00 |
147.334,65 |
116.178,80 |
111.377,20 |
| 2015 - SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
2.834.000,00 |
2.363.777,82 |
1.969.343,71 |
1.963.652,21 |
| 2016 - PROJETOS E CONVÊNIOS |
126.000,00 |
85.408,42 |
85.408,42 |
85.408,42 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |
911.000,00 |
815.826,04 |
662.827,16 |
655.028,86 |
| 2019 - CENTRAIS TELEFÔNICAS E INFORMÁTICA |
42.000,00 |
20.701,00 |
20.701,00 |
20.701,00 |
| 2020 - SETOR DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO |
499.000,00 |
385.295,60 |
378.090,58 |
377.640,58 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DA COMPAQ |
166.000,00 |
126.137,76 |
126.137,76 |
126.137,76 |
| 2022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
292.000,00 |
267.008,79 |
184.874,30 |
184.874,30 |
| 2024 - ATIVIDADES DE ESTÁGIOS REMUNERADOS |
300.000,00 |
300.000,00 |
176.589,47 |
176.589,47 |
| 2025 - SALA DO EMPREENDEDOR |
241.000,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 2026 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
602.000,00 |
427.334,56 |
401.050,32 |
401.050,32 |
| 2027 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL |
1.288.000,00 |
906.257,50 |
832.414,74 |
832.414,74 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
905.000,00 |
634.887,35 |
531.723,06 |
531.723,06 |
| 2029 - SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO |
106.000,00 |
38.418,96 |
32.621,20 |
32.621,20 |
| 2031 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES |
507.000,00 |
468.709,33 |
463.337,76 |
463.337,76 |
| 2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL |
182.260,00 |
45.816,98 |
45.816,98 |
45.816,98 |
| 2033 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SETOR METAL MECÂNICO |
360.000,00 |
299.050,00 |
262.017,11 |
262.017,11 |
| 2034 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E INCENTIVO AO COMÉRCIO |
190.000,00 |
130.500,00 |
130.500,00 |
129.600,00 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
420.000,00 |
267.873,32 |
267.873,32 |
267.873,32 |
| 2036 - SERVIÇO DE INSPETORIA MUNICIPAL-SIM |
326.000,00 |
248.076,67 |
248.076,67 |
248.076,67 |
| 2037 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
652.000,00 |
415.024,34 |
393.748,00 |
392.934,00 |
| 2038 - SUPORTE DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
541.000,00 |
363.915,37 |
353.501,68 |
353.501,68 |
| 2041 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
718.000,00 |
514.712,22 |
161.463,43 |
161.463,43 |
| 2042 - SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
618.000,00 |
476.636,92 |
387.239,32 |
387.239,32 |
| 2043 - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
575.000,00 |
519.411,77 |
478.952,27 |
478.892,27 |
| 2044 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA |
1.945.000,00 |
1.930.616,40 |
1.721.539,28 |
1.721.539,28 |
| 2045 - SETOR DE PESSOAL |
600.000,00 |
426.905,12 |
407.886,42 |
407.886,42 |
| 2048 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
200.000,00 |
106.073,83 |
106.073,83 |
106.073,83 |
| 2052 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
10.802.000,00 |
8.612.266,90 |
8.334.076,19 |
8.331.980,47 |
| 2053 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
4.402.000,00 |
3.786.426,02 |
3.541.093,50 |
3.533.803,35 |
| 2054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
697.000,00 |
643.881,93 |
554.886,09 |
543.492,33 |
| 2055 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
711.000,00 |
710.549,03 |
567.082,44 |
567.082,44 |
| 2056 - ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
11.965.465,35 |
9.090.923,75 |
8.602.174,03 |
8.598.822,32 |
| 2058 - SUPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
3.610.050,00 |
3.253.101,14 |
3.166.160,11 |
3.163.547,81 |
| 2063 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |
21.000,00 |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
20.000,00 |
18.762,39 |
16.078,45 |
15.878,45 |
| 2067 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.093.660,08 |
3.009.784,06 |
2.519.049,44 |
2.514.629,14 |
| 2071 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO |
362.000,00 |
358.001,72 |
298.426,65 |
298.426,65 |
| 2072 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
256.000,00 |
250.271,01 |
239.856,31 |
239.856,31 |
| 2073 - TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |
592.000,00 |
569.769,21 |
459.244,47 |
459.244,47 |
| 2074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
375.500,00 |
349.406,58 |
234.433,44 |
230.220,30 |
| 2076 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
647.500,00 |
569.087,01 |
476.729,16 |
469.940,44 |
| 2077 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
65.000,00 |
62.020,86 |
46.655,60 |
46.375,19 |
| 2078 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
292.000,00 |
289.731,44 |
224.192,20 |
224.192,20 |
| 2079 - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
688.000,00 |
635.344,69 |
626.873,38 |
626.747,98 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO |
138.000,00 |
84.924,75 |
84.024,75 |
84.024,75 |
| 2083 - APOIO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO |
115.150,00 |
99.999,79 |
99.999,79 |
99.999,79 |
| 2084 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE |
747.000,00 |
607.026,55 |
588.901,09 |
588.901,09 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA/CASA DO ARTESANATO |
275.000,00 |
193.967,89 |
158.722,22 |
158.722,22 |
| 2086 - MANUTENÇÃO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
232.000,00 |
130.553,50 |
93.886,94 |
93.886,94 |
| 2087 - APOIO CULTURAL A EVENTOS E ENTIDADES DIVERSAS |
493.427,99 |
345.903,04 |
317.794,09 |
317.794,09 |
| 2088 - QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
192.000,00 |
75.337,44 |
69.602,59 |
69.602,59 |
| 2091 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES |
22.000,00 |
19.297,00 |
19.297,00 |
19.297,00 |
| 2092 - APOIO A ENTIDADES OU ATLETAS |
391.766,00 |
152.001,28 |
152.001,28 |
152.001,28 |
| 2093 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
550.000,00 |
426.116,32 |
340.700,66 |
340.700,66 |
| 2094 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS |
353.766,00 |
330.833,00 |
262.233,00 |
262.233,00 |
| 2095 - SUPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
855.000,00 |
666.622,42 |
634.618,94 |
634.618,94 |
| 2096 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS |
550.000,00 |
434.602,03 |
412.635,67 |
412.515,68 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS |
2.095.000,00 |
1.628.970,98 |
1.387.666,09 |
1.376.676,54 |
| 2098 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
2.243.771,20 |
1.672.091,85 |
1.639.369,09 |
1.639.369,09 |
| 2099 - REDES DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL E CLOACAL |
293.000,00 |
185.513,00 |
158.587,70 |
158.587,70 |
| 2100 - LIMPEZA PÚBLICA |
1.500.000,00 |
1.228.517,67 |
1.155.246,99 |
1.144.082,56 |
| 2101 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
955.000,00 |
831.054,31 |
633.073,22 |
592.624,20 |
| 2102 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.595.000,00 |
854.817,21 |
694.305,31 |
694.305,31 |
| 2103 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
80.000,00 |
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
640.000,00 |
486.286,97 |
282.310,20 |
265.213,68 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
450.000,00 |
106.371,34 |
100.271,92 |
100.271,92 |
| 2106 - AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
500.649,00 |
421.866,42 |
408.383,70 |
408.383,70 |
| 2107 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E PASSEIOS PÚBLICOS |
1.164.495,91 |
687.659,52 |
628.276,27 |
628.276,27 |
| 2108 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS |
31.000,00 |
23.640,00 |
23.640,00 |
23.640,00 |
| 2110 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
655.483,00 |
345.321,25 |
209.591,49 |
184.117,49 |
| 2111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
416.000,00 |
248.383,14 |
199.994,69 |
199.994,69 |
| 2112 - SUPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
1.165.100,00 |
955.753,77 |
837.098,88 |
836.930,88 |
| 2113 - CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14.000,00 |
3.939,34 |
3.939,34 |
3.939,34 |
| 2115 - CONSELHO TUTELAR |
485.500,00 |
390.104,22 |
375.631,95 |
375.631,95 |
| 2117 - CASA DE PASSAGEM E ACOLHIMENTO |
246.000,00 |
140.948,28 |
132.476,28 |
132.476,28 |
| 2118 - AÇÕES DE CARÁTER COMUNITÁRIO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
261.000,00 |
178.612,58 |
153.043,94 |
153.043,94 |
| 2119 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOSO |
96.000,00 |
86.880,50 |
37.422,51 |
37.422,51 |
| 2120 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - PADARIAS COMUNITÁRIAS |
73.000,00 |
32.068,99 |
25.645,38 |
25.645,38 |
| 2122 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA |
859.300,45 |
395.113,93 |
366.661,01 |
366.661,01 |
| 2123 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
172.682,76 |
35.388,08 |
14.674,92 |
14.674,92 |
| 2126 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO IDOSO - ALTA COMPLEXIDADE |
572.983,00 |
402.838,94 |
345.921,14 |
345.921,14 |
| 2127 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MÉDIA COMPLEXIDADE |
284.100,00 |
142.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 2128 - SUPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1.932.500,00 |
1.499.961,99 |
1.419.310,59 |
1.419.229,78 |
| 2129 - ATENDIMENTO À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
12.479.149,00 |
12.015.185,17 |
11.539.932,22 |
11.539.932,22 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DA FROTA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
2.478.000,00 |
2.234.932,92 |
2.044.756,22 |
2.021.940,00 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
3.594.000,00 |
3.373.606,08 |
1.425.794,56 |
1.423.825,97 |
| 2132 - ATENDIMENTO À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA |
3.994.900,20 |
3.665.136,06 |
3.176.302,25 |
3.144.886,08 |
| 2133 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA |
8.929.441,60 |
7.064.403,56 |
6.684.720,80 |
6.638.118,71 |
| 2134 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS |
1.100.000,00 |
1.020.000,00 |
750.386,64 |
750.386,64 |
| 2135 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
965.552,38 |
686.606,25 |
571.201,37 |
551.034,37 |
| 2138 - OFICINAS TERAPÊUTICAS |
84.000,00 |
54.754,22 |
41.059,04 |
41.059,04 |
| 2141 - SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO TERAPÊUTICO |
1.171.000,00 |
1.158.976,16 |
942.713,98 |
942.713,98 |
| 2144 - ATENDIMENTO À SAÚDE - REDE HOSPITALAR |
3.526.181,00 |
3.283.562,38 |
2.954.213,58 |
2.954.213,58 |
| 2146 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
1.490.004,06 |
1.405.747,95 |
1.216.546,06 |
1.216.473,29 |
| 2148 - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
23.000,00 |
10.185,02 |
10.185,02 |
10.185,02 |
| 2150 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
2.552.285,90 |
2.174.078,31 |
1.795.398,89 |
1.775.108,56 |
| 2152 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
311.000,00 |
249.699,65 |
249.620,62 |
249.620,62 |
| 2153 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS |
430.000,00 |
262.962,00 |
262.962,00 |
262.962,00 |
| 2157 - AÇÕES DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2165 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO |
100.000,00 |
73.967,71 |
73.967,71 |
73.967,71 |
| 2168 - AUXÍLIO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS |
200.000,00 |
65.777,59 |
58.002,38 |
57.362,68 |
| 2169 - ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
2.081.000,00 |
1.818.310,26 |
1.533.137,56 |
1.533.137,56 |
| 2172 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES - ALTA COMPLEXIDADE |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA EM SOCIAL |
724.000,00 |
493.187,46 |
446.162,71 |
446.078,71 |
| 2175 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2177 - MANUTENÇÃO DO CANIL E AÇÕES PREVENTIVAS |
938.883,00 |
675.897,36 |
629.186,41 |
629.077,13 |
| 2178 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
110.818,08 |
89.900,48 |
89.900,48 |
89.646,36 |
| 2179 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
86.000,00 |
63.636,96 |
63.636,96 |
63.636,96 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
91.000,00 |
41.698,32 |
41.698,32 |
41.698,32 |
| 2181 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
564.000,00 |
371.046,02 |
363.081,41 |
362.955,41 |
| 2182 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL |
471.140,00 |
340.835,27 |
230.002,27 |
230.002,27 |
| 2183 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS |
856.000,00 |
742.967,05 |
742.967,05 |
742.967,05 |
| 2184 - PROCON MUNICIPAL - DEFESA DO CONSUMIDOR |
110.000,00 |
56.244,05 |
56.244,05 |
56.244,05 |
| 2186 - VIGILÂNCIA E ZELADORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS |
730.000,00 |
705.634,76 |
705.634,76 |
705.634,76 |
| 2188 - SETOR CONTÁBIL |
815.000,00 |
678.470,31 |
670.139,51 |
670.139,51 |
| 2189 - SETOR FINANCEIRO |
291.000,00 |
215.142,82 |
213.341,56 |
213.341,56 |
| 2190 - ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |
611.000,00 |
322.068,95 |
298.344,40 |
298.344,40 |
| 2191 - CADASTROS E PROTOCOLO |
443.000,00 |
308.164,83 |
306.813,89 |
306.813,89 |
| 2192 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.294.000,00 |
1.250.000,00 |
1.159.241,47 |
1.097.285,73 |
| 2193 - NÚCLEO DE AÇÕES INTEGRADAS - SERVIDORES CEDIDOS |
613.000,00 |
429.499,59 |
429.499,59 |
429.499,59 |
| 2195 - SERVIÇO VOLTADOS A PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS MULHERES |
108.000,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
| 2196 - HORTAS COMUNITÁRIAS |
25.000,00 |
6.900,00 |
4.212,20 |
4.212,20 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
105.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
151.486.913,86 |
123.184.513,35 |
107.242.724,36 |
106.803.422,10 |