Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
416.000,00 |
379.000,00 |
379.000,00 |
379.000,00 |
| 1005 - PROJETO COLETA SELETIVA |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1006 - PARQUE INDUSTRIAL DE IBIRUBÁ |
150.000,00 |
4.763,00 |
4.763,00 |
4.763,00 |
| 1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
741.823,16 |
731.574,03 |
287.417,43 |
32.574,03 |
| 1010 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO |
3.409.546,04 |
676.494,72 |
676.494,72 |
676.494,72 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS |
1.859.000,00 |
1.224.000,00 |
1.224.000,00 |
1.224.000,00 |
| 1014 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR |
218.224,49 |
85.055,90 |
85.055,90 |
85.055,90 |
| 1016 - IMÓVEIS PARA LOTEAMENTO POPULAR |
1.557.805,67 |
1.431.240,29 |
1.391.880,09 |
1.391.880,09 |
| 1018 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
2.368.833,92 |
1.943.961,10 |
263.132,64 |
189.394,76 |
| 1021 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE |
1.180.994,26 |
1.149.120,99 |
796.470,00 |
796.470,00 |
| 1024 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS |
512.465,97 |
13.841,30 |
13.841,30 |
13.841,30 |
| 1041 - ACADEMIAS AO AR LIVRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - ESTRUTURA DE INTERNET NO INTERIOR |
210.000,00 |
7.102,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2001 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
1.980.000,00 |
1.058.935,77 |
1.058.935,77 |
1.058.935,77 |
| 2007 - SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO |
905.000,00 |
556.382,68 |
517.053,62 |
508.337,80 |
| 2008 - RECEPÇÕES E HOMENAGENS |
22.000,00 |
898,48 |
898,48 |
898,48 |
| 2010 - FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO |
650.000,00 |
561.558,09 |
232.615,16 |
230.149,80 |
| 2011 - DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES |
581.000,00 |
462.429,40 |
348.597,37 |
343.964,57 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
436.000,00 |
186.694,16 |
186.694,16 |
185.438,24 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
166.000,00 |
96.305,27 |
95.587,31 |
93.567,62 |
| 2014 - PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS |
449.000,00 |
40.057,90 |
40.057,90 |
40.057,90 |
| 2015 - SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
2.524.000,00 |
1.920.637,14 |
1.528.667,93 |
1.506.429,21 |
| 2016 - PROJETOS E CONVÊNIOS |
126.000,00 |
73.038,41 |
73.038,41 |
72.027,13 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS |
871.000,00 |
687.632,61 |
509.505,84 |
490.101,90 |
| 2019 - CENTRAIS TELEFÔNICAS E INFORMÁTICA |
42.000,00 |
20.701,00 |
20.701,00 |
20.701,00 |
| 2020 - SETOR DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO |
499.000,00 |
314.177,17 |
299.767,13 |
291.321,61 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DA COMPAQ |
166.000,00 |
101.394,77 |
101.394,77 |
100.495,49 |
| 2022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
232.000,00 |
123.261,06 |
57.174,11 |
57.174,11 |
| 2024 - ATIVIDADES DE ESTÁGIOS REMUNERADOS |
420.000,00 |
300.000,00 |
153.657,46 |
152.330,70 |
| 2025 - SALA DO EMPREENDEDOR |
241.000,00 |
12.400,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2026 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
602.000,00 |
347.483,57 |
304.686,98 |
294.586,01 |
| 2027 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL |
1.288.000,00 |
741.602,43 |
647.001,84 |
632.744,36 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
905.000,00 |
603.981,18 |
394.042,09 |
393.682,09 |
| 2029 - SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO |
106.000,00 |
28.031,20 |
22.514,76 |
22.514,76 |
| 2031 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES |
303.000,00 |
5.140,58 |
4.975,01 |
4.975,01 |
| 2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL |
170.000,00 |
10.816,98 |
10.816,98 |
10.816,98 |
| 2033 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SETOR METAL MECÂNICO |
420.000,00 |
284.050,00 |
206.865,71 |
202.573,65 |
| 2034 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E INCENTIVO AO COMÉRCIO |
190.000,00 |
124.500,00 |
124.500,00 |
123.600,00 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA |
420.000,00 |
213.623,64 |
213.623,64 |
209.781,77 |
| 2036 - SERVIÇO DE INSPETORIA MUNICIPAL-SIM |
326.000,00 |
191.277,97 |
191.277,97 |
188.565,55 |
| 2037 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
652.000,00 |
342.856,13 |
301.500,43 |
296.184,67 |
| 2038 - SUPORTE DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
581.000,00 |
291.156,52 |
275.232,67 |
272.081,72 |
| 2041 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
708.000,00 |
225.232,34 |
118.442,76 |
112.606,68 |
| 2042 - SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
618.000,00 |
447.055,59 |
309.221,62 |
298.326,73 |
| 2043 - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
575.000,00 |
443.893,86 |
379.239,50 |
364.604,96 |
| 2044 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA |
1.945.000,00 |
1.930.616,40 |
1.306.145,51 |
1.230.130,03 |
| 2045 - SETOR DE PESSOAL |
575.000,00 |
360.024,91 |
327.632,31 |
316.340,04 |
| 2048 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
200.000,00 |
106.073,83 |
106.073,83 |
106.073,83 |
| 2052 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
10.936.000,00 |
6.941.922,11 |
6.463.187,59 |
6.373.986,27 |
| 2053 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
4.302.000,00 |
3.164.541,31 |
2.686.333,95 |
2.651.431,17 |
| 2054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
697.000,00 |
522.975,68 |
422.867,48 |
422.867,48 |
| 2055 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
701.000,00 |
660.549,03 |
323.284,06 |
323.284,06 |
| 2056 - ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
11.691.286,49 |
7.551.727,98 |
6.742.713,91 |
6.658.694,51 |
| 2058 - SUPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
3.593.500,00 |
2.606.854,12 |
2.235.875,98 |
2.199.057,92 |
| 2063 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |
21.000,00 |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
20.000,00 |
15.742,76 |
11.996,45 |
11.996,45 |
| 2067 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.018.000,00 |
2.756.840,42 |
1.538.981,98 |
1.519.182,74 |
| 2071 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO |
362.000,00 |
358.001,72 |
191.263,29 |
191.263,29 |
| 2072 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
256.000,00 |
254.185,97 |
179.466,28 |
179.466,28 |
| 2073 - TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |
618.000,00 |
591.572,36 |
316.573,38 |
316.573,38 |
| 2074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
290.000,00 |
271.106,01 |
175.716,09 |
175.716,09 |
| 2076 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
634.000,00 |
423.430,73 |
351.673,17 |
351.673,17 |
| 2077 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
52.000,00 |
48.833,12 |
34.021,74 |
34.021,74 |
| 2078 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
276.000,00 |
239.731,44 |
110.209,38 |
110.209,38 |
| 2079 - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
661.000,00 |
499.987,49 |
483.702,07 |
477.055,94 |
| 2082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO |
138.000,00 |
67.212,45 |
67.212,45 |
67.212,45 |
| 2083 - APOIO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO |
115.150,00 |
99.999,79 |
99.999,79 |
99.999,79 |
| 2084 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE |
727.000,00 |
483.257,94 |
437.944,29 |
429.385,22 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA/CASA DO ARTESANATO |
275.000,00 |
190.865,59 |
104.533,52 |
104.533,52 |
| 2086 - MANUTENÇÃO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
232.000,00 |
117.972,98 |
57.832,83 |
57.832,83 |
| 2087 - APOIO CULTURAL A EVENTOS E ENTIDADES DIVERSAS |
473.427,99 |
329.452,26 |
285.160,08 |
280.803,08 |
| 2088 - QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
192.000,00 |
54.725,09 |
53.621,34 |
53.030,00 |
| 2091 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES |
22.000,00 |
19.297,00 |
19.297,00 |
19.297,00 |
| 2092 - APOIO A ENTIDADES OU ATLETAS |
361.766,00 |
132.349,28 |
130.022,71 |
130.022,71 |
| 2093 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |
550.000,00 |
409.355,10 |
229.459,95 |
228.283,85 |
| 2094 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS |
347.766,00 |
160.716,00 |
120.716,00 |
110.716,00 |
| 2095 - SUPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
805.000,00 |
519.003,92 |
469.216,32 |
433.785,52 |
| 2096 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS |
540.000,00 |
367.321,45 |
329.763,24 |
325.663,20 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS |
2.095.000,00 |
1.335.080,51 |
960.099,76 |
953.646,89 |
| 2098 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
2.811.771,20 |
1.479.665,15 |
1.141.503,67 |
1.133.217,13 |
| 2099 - REDES DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL E CLOACAL |
233.000,00 |
178.991,05 |
152.065,75 |
152.065,75 |
| 2100 - LIMPEZA PÚBLICA |
1.550.000,00 |
1.000.697,62 |
865.592,06 |
854.633,27 |
| 2101 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
782.000,00 |
561.804,45 |
489.527,58 |
481.451,03 |
| 2102 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.570.000,00 |
709.632,53 |
500.427,04 |
483.747,07 |
| 2103 - CEMITÉRIO MUNICIPAL |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
490.000,00 |
283.842,71 |
222.219,61 |
214.596,08 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS |
450.000,00 |
97.317,98 |
84.898,42 |
82.583,42 |
| 2106 - AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
500.649,00 |
321.361,72 |
283.896,28 |
267.769,18 |
| 2107 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E PASSEIOS PÚBLICOS |
1.294.495,91 |
532.758,53 |
505.481,13 |
499.879,51 |
| 2108 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS |
31.000,00 |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2110 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
605.483,00 |
274.725,39 |
145.515,73 |
136.409,25 |
| 2111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
366.000,00 |
176.801,04 |
168.451,04 |
166.168,49 |
| 2112 - SUPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
1.165.100,00 |
841.796,48 |
636.146,86 |
630.036,66 |
| 2113 - CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2115 - CONSELHO TUTELAR |
485.500,00 |
327.995,08 |
303.683,59 |
299.645,00 |
| 2117 - CASA DE PASSAGEM E ACOLHIMENTO |
246.000,00 |
138.386,40 |
113.763,10 |
113.763,10 |
| 2118 - AÇÕES DE CARÁTER COMUNITÁRIO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
261.000,00 |
167.943,50 |
107.113,74 |
107.113,74 |
| 2119 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOSO |
96.000,00 |
68.503,74 |
25.541,09 |
25.389,29 |
| 2120 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - PADARIAS COMUNITÁRIAS |
73.000,00 |
32.068,99 |
16.568,28 |
16.568,28 |
| 2122 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA |
859.300,45 |
343.274,08 |
286.205,24 |
277.302,93 |
| 2123 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
172.682,76 |
31.527,28 |
7.407,66 |
7.407,66 |
| 2126 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO IDOSO - ALTA COMPLEXIDADE |
572.983,00 |
390.635,39 |
255.013,03 |
255.013,03 |
| 2127 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MÉDIA COMPLEXIDADE |
284.100,00 |
142.000,00 |
109.000,00 |
103.500,00 |
| 2128 - SUPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE |
1.797.500,00 |
1.291.036,94 |
1.104.773,75 |
1.089.822,14 |
| 2129 - ATENDIMENTO À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
11.412.649,00 |
10.183.201,25 |
7.901.167,32 |
7.901.167,32 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DA FROTA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
2.252.000,00 |
1.644.711,42 |
1.509.016,34 |
1.493.862,07 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
3.549.000,00 |
3.220.810,72 |
826.830,38 |
823.840,37 |
| 2132 - ATENDIMENTO À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA |
3.844.900,20 |
3.254.414,69 |
2.392.357,61 |
2.359.701,85 |
| 2133 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA |
8.609.441,60 |
5.498.701,77 |
5.226.029,69 |
5.139.044,88 |
| 2134 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS |
1.100.000,00 |
1.020.000,00 |
500.299,10 |
500.299,10 |
| 2135 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
962.000,00 |
466.975,03 |
404.898,49 |
396.226,33 |
| 2138 - OFICINAS TERAPÊUTICAS |
104.000,00 |
44.599,29 |
32.685,63 |
32.685,63 |
| 2141 - SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO TERAPÊUTICO |
921.000,00 |
841.682,07 |
669.695,20 |
669.695,20 |
| 2144 - ATENDIMENTO À SAÚDE - REDE HOSPITALAR |
3.736.181,00 |
3.199.562,38 |
2.283.638,95 |
2.283.638,95 |
| 2146 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
1.382.330,18 |
1.224.726,24 |
902.402,71 |
896.264,27 |
| 2148 - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
23.000,00 |
10.185,02 |
10.185,02 |
10.185,02 |
| 2150 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
2.498.413,61 |
1.699.650,61 |
1.469.001,23 |
1.322.898,78 |
| 2152 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
306.000,00 |
190.805,85 |
190.726,82 |
187.780,99 |
| 2153 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS |
415.000,00 |
200.950,51 |
199.330,83 |
196.212,15 |
| 2157 - AÇÕES DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2165 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO |
100.000,00 |
63.615,44 |
63.615,44 |
62.723,95 |
| 2168 - AUXÍLIO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS |
200.000,00 |
35.820,09 |
30.371,17 |
29.731,47 |
| 2169 - ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
2.070.000,00 |
1.673.091,15 |
1.046.970,55 |
1.046.531,00 |
| 2172 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES - ALTA COMPLEXIDADE |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA EM SOCIAL |
703.000,00 |
396.694,33 |
356.002,76 |
350.340,70 |
| 2175 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2177 - MANUTENÇÃO DO CANIL E AÇÕES PREVENTIVAS |
938.883,00 |
634.985,44 |
447.800,34 |
437.776,82 |
| 2178 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
80.818,08 |
45.264,32 |
45.264,32 |
45.264,32 |
| 2179 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
86.000,00 |
50.660,78 |
50.660,78 |
49.625,02 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
91.000,00 |
29.071,76 |
29.071,76 |
28.480,42 |
| 2181 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
564.000,00 |
294.659,12 |
284.819,03 |
278.524,23 |
| 2182 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL |
518.400,00 |
240.668,71 |
106.772,71 |
105.889,57 |
| 2183 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS |
856.000,00 |
591.438,15 |
591.438,15 |
582.165,14 |
| 2184 - PROCON MUNICIPAL - DEFESA DO CONSUMIDOR |
110.000,00 |
56.244,05 |
56.244,05 |
56.244,05 |
| 2186 - VIGILÂNCIA E ZELADORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS |
697.000,00 |
550.674,89 |
550.674,89 |
543.036,31 |
| 2188 - SETOR CONTÁBIL |
815.000,00 |
553.808,59 |
537.146,99 |
524.471,72 |
| 2189 - SETOR FINANCEIRO |
291.000,00 |
168.777,87 |
165.175,35 |
162.177,38 |
| 2190 - ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |
611.000,00 |
281.761,93 |
220.504,07 |
217.801,75 |
| 2191 - CADASTROS E PROTOCOLO |
443.000,00 |
248.218,35 |
245.516,47 |
241.895,72 |
| 2192 - ENCARGOS ESPECIAIS |
1.294.000,00 |
1.250.000,00 |
866.420,22 |
866.420,22 |
| 2193 - NÚCLEO DE AÇÕES INTEGRADAS - SERVIDORES CEDIDOS |
613.000,00 |
349.230,88 |
349.230,88 |
343.729,54 |
| 2195 - SERVIÇO VOLTADOS A PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS MULHERES |
108.000,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
3.448,00 |
| 2196 - HORTAS COMUNITÁRIAS |
25.000,00 |
6.900,00 |
3.336,52 |
3.336,52 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
105.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
147.935.195,98 |
101.690.046,73 |
79.326.569,61 |
77.917.568,67 |