O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 379.000,00 379.000,00 379.000,00 379.000,00
1005 - PROJETO COLETA SELETIVA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1006 - PARQUE INDUSTRIAL DE IBIRUBÁ 60.000,00 7.659,74 7.659,74 7.659,74
1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 916.749,84 694.444,26 694.444,26 694.444,26
1010 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 3.363.546,04 2.938.778,87 676.494,72 676.494,72
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.454.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00
1014 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR 218.224,49 85.055,90 85.055,90 85.055,90
1016 - IMÓVEIS PARA LOTEAMENTO POPULAR 1.652.805,67 1.512.798,93 1.466.845,29 1.461.345,29
1018 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2.391.535,71 1.955.139,05 827.941,59 827.941,59
1021 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE 1.208.621,49 1.206.070,00 1.206.070,00 1.206.070,00
1023 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA 1.655.000,11 1.655.000,11 1.655.000,11 1.655.000,11
1024 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS 436.867,34 307.423,94 75.764,76 61.494,10
1041 - ACADEMIAS AO AR LIVRE 0,00 0,00 0,00 0,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1045 - ESTRUTURA DE INTERNET NO INTERIOR 140.000,00 72.987,40 7.102,00 7.102,00
2001 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS 1.980.000,00 1.662.069,81 1.662.069,81 1.662.069,81
2007 - SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 905.000,00 825.700,40 807.416,81 803.128,65
2008 - RECEPÇÕES E HOMENAGENS 22.000,00 3.036,22 3.036,22 3.036,22
2010 - FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.137.000,00 1.083.493,89 1.019.385,14 906.231,83
2011 - DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES 599.000,00 571.450,06 546.178,06 525.025,26
2012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 336.000,00 322.256,39 319.708,63 313.925,70
2013 - MANUTENÇÃO DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 171.000,00 149.982,71 149.542,19 146.788,07
2014 - PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS 349.000,00 147.334,65 134.647,20 130.467,20
2015 - SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.760.000,00 2.686.595,94 2.403.381,60 2.332.027,15
2016 - PROJETOS E CONVÊNIOS 126.000,00 106.080,85 106.080,85 103.946,81
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 911.000,00 830.733,30 767.383,98 751.388,11
2019 - CENTRAIS TELEFÔNICAS E INFORMÁTICA 45.000,00 27.102,52 23.201,00 23.201,00
2020 - SETOR DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 499.000,00 478.203,18 475.353,90 462.790,24
2021 - MANUTENÇÃO DA COMPAQ 169.000,00 156.686,32 155.006,32 153.207,76
2022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 292.500,00 262.068,28 253.768,28 253.768,28
2024 - ATIVIDADES DE ESTÁGIOS REMUNERADOS 227.700,00 195.136,83 195.136,83 195.136,83
2025 - SALA DO EMPREENDEDOR 241.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00
2026 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 523.000,00 478.895,36 465.554,60 458.254,83
2027 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL 1.288.000,00 1.034.859,07 1.013.907,37 994.382,26
2028 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 805.000,00 637.754,27 579.290,93 568.542,01
2029 - SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO 106.000,00 40.106,64 38.418,96 38.418,96
2031 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES 507.000,00 468.709,33 468.543,76 463.337,76
2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL 95.000,00 45.816,98 45.816,98 45.816,98
2033 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SETOR METAL MECÂNICO 360.000,00 322.204,66 313.348,26 313.348,26
2034 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E INCENTIVO AO COMÉRCIO 190.000,00 138.600,00 138.600,00 135.300,00
2035 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 420.000,00 348.778,83 348.778,83 343.849,02
2036 - SERVIÇO DE INSPETORIA MUNICIPAL-SIM 328.000,00 302.780,76 302.780,76 294.373,77
2037 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 654.000,00 507.385,37 500.819,95 492.320,59
2038 - SUPORTE DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO 541.000,00 444.194,58 438.986,48 432.389,47
2041 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 718.000,00 546.979,42 377.050,30 375.236,41
2042 - SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA 563.000,00 491.631,61 455.044,89 438.450,88
2043 - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 620.200,00 591.866,81 583.721,80 563.667,02
2044 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.990.000,00 1.975.616,40 1.881.561,89 1.881.561,89
2045 - SETOR DE PESSOAL 600.000,00 525.320,79 518.587,99 505.350,00
2048 - SENTENÇAS JUDICIAIS 201.000,00 124.607,58 124.607,58 124.607,58
2052 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 11.104.500,00 10.438.259,34 10.358.942,90 10.167.947,20
2053 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4.507.000,00 4.442.782,84 4.363.129,83 4.226.582,50
2054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 707.000,00 651.981,17 651.981,17 614.187,02
2055 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 711.000,00 708.067,19 708.067,19 708.067,19
2056 - ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 11.712.762,17 10.545.677,39 10.425.080,82 10.190.305,43
2058 - SUPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO 4.041.050,00 3.942.396,40 3.871.024,60 3.812.715,87
2063 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 21.000,00 84,00 84,00 84,00
2065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20.000,00 17.048,45 17.048,45 17.048,45
2067 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.133.660,08 2.994.431,16 2.972.071,64 2.961.479,07
2071 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 362.000,00 352.337,82 352.337,82 352.337,82
2072 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 256.000,00 255.477,01 255.477,01 255.477,01
2073 - TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 592.000,00 528.792,13 528.792,13 528.792,13
2074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 375.500,00 297.544,80 297.544,80 286.196,38
2076 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 647.500,00 555.707,24 555.707,24 546.849,12
2077 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 65.000,00 56.348,04 56.348,04 54.803,47
2078 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 292.000,00 286.131,64 286.131,64 286.131,64
2079 - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 783.000,00 771.898,79 766.007,45 752.639,95
2082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 138.000,00 105.142,32 105.142,32 104.242,32
2083 - APOIO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 115.150,00 107.122,07 107.122,07 99.999,79
2084 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE 748.300,00 740.700,06 740.700,06 721.109,69
2085 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA/CASA DO ARTESANATO 275.000,00 195.646,18 193.762,25 176.818,77
2086 - MANUTENÇÃO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 232.000,00 139.373,14 119.298,37 109.908,76
2087 - APOIO CULTURAL A EVENTOS E ENTIDADES DIVERSAS 493.427,99 372.133,43 346.121,63 341.457,86
2088 - QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS 192.000,00 95.330,58 94.226,83 93.635,49
2091 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES 22.000,00 19.297,00 19.297,00 19.297,00
2092 - APOIO A ENTIDADES OU ATLETAS 421.766,00 193.501,28 193.501,28 162.001,28
2093 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 480.000,00 435.813,46 419.772,02 387.581,35
2094 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS 353.766,00 330.833,00 290.833,00 290.833,00
2095 - SUPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 836.000,00 795.041,22 782.054,18 773.652,63
2096 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS 562.500,00 522.706,03 516.535,27 510.360,92
2097 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 2.067.000,00 1.740.519,63 1.598.268,97 1.554.091,12
2098 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 2.346.271,20 1.904.369,43 1.872.518,00 1.858.317,03
2099 - REDES DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL E CLOACAL 293.000,00 239.739,10 208.613,80 208.613,80
2100 - LIMPEZA PÚBLICA 1.525.950,00 1.473.957,32 1.449.706,08 1.410.748,18
2101 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 991.000,00 931.833,25 744.755,31 735.037,54
2102 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.570.000,00 1.322.147,31 788.525,36 784.617,51
2103 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 30.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
2104 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 560.000,00 505.725,59 343.443,63 337.243,63
2105 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 210.000,00 108.497,46 102.877,90 102.551,78
2106 - AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 500.649,00 436.046,60 436.046,60 436.046,60
2107 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E PASSEIOS PÚBLICOS 1.011.495,91 807.494,28 779.622,92 769.286,45
2108 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS 31.000,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00
2110 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 687.483,00 503.058,18 390.950,50 305.779,32
2111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 416.000,00 320.549,02 315.088,23 290.875,50
2112 - SUPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.125.100,00 1.042.627,79 1.000.758,98 962.753,36
2113 - CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.000,00 3.939,34 3.939,34 3.939,34
2115 - CONSELHO TUTELAR 485.500,00 458.481,87 452.400,91 448.795,20
2117 - CASA DE PASSAGEM E ACOLHIMENTO 196.000,00 144.885,33 139.701,81 138.678,06
2118 - AÇÕES DE CARÁTER COMUNITÁRIO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 261.000,00 194.901,82 182.924,82 174.633,22
2119 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOSO 96.000,00 86.968,50 45.345,43 42.946,08
2120 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 - PADARIAS COMUNITÁRIAS 73.000,00 30.757,85 30.385,64 28.671,08
2122 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA 718.800,45 467.174,22 458.238,78 446.968,81
2123 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 13.000,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 172.682,76 28.424,81 24.296,50 24.075,79
2126 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO IDOSO - ALTA COMPLEXIDADE 572.983,00 417.315,26 397.332,51 370.388,59
2127 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MÉDIA COMPLEXIDADE 284.100,00 142.000,00 125.500,00 125.500,00
2128 - SUPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1.988.500,00 1.773.579,26 1.725.858,35 1.682.645,62
2129 - ATENDIMENTO À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 12.852.149,00 12.746.586,73 12.580.915,97 12.496.025,59
2130 - MANUTENÇÃO DA FROTA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 2.586.000,00 2.559.009,90 2.434.664,06 2.392.960,54
2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 3.736.010,71 3.563.023,89 2.114.137,74 2.093.431,58
2132 - ATENDIMENTO À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 4.114.900,20 3.982.808,85 3.691.147,41 3.641.417,15
2133 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 9.456.341,60 8.560.861,58 8.399.511,00 8.255.155,16
2134 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS 1.100.000,00 1.020.000,00 833.566,49 833.566,49
2135 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 999.858,96 791.514,31 714.716,23 691.231,07
2138 - OFICINAS TERAPÊUTICAS 84.000,00 54.484,99 49.675,80 49.552,43
2141 - SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO TERAPÊUTICO 1.183.000,00 1.179.306,91 1.162.254,01 1.072.187,17
2144 - ATENDIMENTO À SAÚDE - REDE HOSPITALAR 3.441.181,00 3.350.349,07 3.160.770,77 3.160.770,77
2146 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1.654.004,06 1.578.922,39 1.453.070,67 1.425.651,10
2148 - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 23.000,00 10.185,02 10.185,02 10.185,02
2150 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.392.285,90 2.318.070,72 2.236.205,33 2.223.414,03
2152 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 326.000,00 313.312,21 313.233,18 308.715,75
2153 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 395.000,00 326.357,01 326.357,01 320.026,67
2157 - AÇÕES DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2165 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 100.000,00 90.667,42 90.667,42 88.884,50
2168 - AUXÍLIO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS 200.000,00 80.287,49 77.968,51 77.328,81
2169 - ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2.081.000,00 1.863.509,01 1.853.955,00 1.701.078,90
2172 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES - ALTA COMPLEXIDADE 14.000,00 0,00 0,00 0,00
2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA EM SOCIAL 1.012.100,00 600.389,39 568.201,59 558.002,26
2175 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2177 - MANUTENÇÃO DO CANIL E AÇÕES PREVENTIVAS 938.883,00 766.970,36 752.811,00 652.523,12
2178 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126.576,72 105.659,12 105.659,12 105.659,12
2179 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TRABALHO 94.500,00 83.979,72 83.979,72 83.213,57
2180 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 91.000,00 55.380,02 55.380,02 54.788,68
2181 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 569.800,00 461.168,55 460.344,54 454.097,03
2182 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 481.490,40 402.559,42 353.439,42 301.311,74
2183 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS 931.000,00 925.183,88 925.183,88 911.738,97
2184 - PROCON MUNICIPAL - DEFESA DO CONSUMIDOR 110.000,00 56.244,05 56.244,05 56.244,05
2186 - VIGILÂNCIA E ZELADORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 872.000,00 870.736,29 870.736,29 858.058,82
2188 - SETOR CONTÁBIL 878.000,00 842.211,82 842.211,82 821.964,16
2189 - SETOR FINANCEIRO 291.000,00 267.747,12 267.747,12 261.095,86
2190 - ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 571.000,00 362.847,91 351.506,02 346.275,27
2191 - CADASTROS E PROTOCOLO 443.000,00 391.126,97 391.126,97 384.709,60
2192 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.394.000,00 1.394.000,00 1.274.142,31 1.274.142,31
2193 - NÚCLEO DE AÇÕES INTEGRADAS - SERVIDORES CEDIDOS 613.000,00 512.010,33 512.010,33 505.034,81
2195 - SERVIÇO VOLTADOS A PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS MULHERES 108.000,00 58.448,00 58.448,00 58.448,00
2196 - HORTAS COMUNITÁRIAS 25.000,00 6.900,00 4.510,36 4.510,36
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.024,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 154.088.253,80 139.147.606,86 129.409.814,08 126.889.891,50
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 154.088.253,80 139.147.606,86 90,30 129.409.814,08 93,00 126.889.891,50 98,05

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.