Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2745 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
472,22 |
472,22 |
472,22 |
| 4204 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 5580 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 6987 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 8453 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.200,20 |
1.200,20 |
1.200,20 |
| 10051 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 11652 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.318,26 |
1.318,26 |
1.318,26 |
| 13158 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
354,16 |
354,16 |
354,16 |
| 14639 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 16278 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 17256 |
09/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
295,14 |
295,14 |
295,14 |
| 18235 |
19/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
0,00 |
| Sub-total |
11.903,76 |
11.903,76 |
10.723,22 |
| Total |
11.903,76 |
11.903,76 |
10.723,22 |